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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-25</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-12-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2016</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.lauropoliscuole.gov.it/datil190.xml</urlFile>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 55-PA del 30/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II Obiettivo C / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004. SAL Certificato di pagamento n. 1 del C-4 - Fattura n. 3 del 24/10/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Ditta ZUMPANO IMPIANTI di Lugi ZUMPANO</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1567-PA del 24 giugno 2015 - Decoro funzionalità edifici scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura 4/1274 del 3/8/2016 per lavori ordinati dal  MIUR per SCUOLE BELLE per IC "Troccoli" Cassano Allo Ionio</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07947601006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>51145.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-11-24</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura 43 del 19/1/2015 per kit manutenzione fotocopiatrice san nicola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 294 del 06/05/2014 - Bergantini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 18A del 11/04/2016 - Armadio spogliatoio.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 33A del 25/7/2016 per fornitura LIM progetto 10.8.1.A3-FESRPON-CL-2015-147 Aule “aumentate” dalla tecnologia</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <ragioneSociale>REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
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          <codiceFiscale>CRCVCN78P30D086V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNIDVD72P20C002V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MI.DA</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NFRFPP57M25B500U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IONFRIDA FILIPPO FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTLSS79L19D086U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTUSA Alessio</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02205340793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRCVCN78P30D086V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNIDVD72P20C002V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MI.DA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NFRFPP57M25B500U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IONFRIDA FILIPPO FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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          <codiceFiscale>PNTLSS79L19D086U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTUSA Alessio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21939.05</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>21939.05</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0A0E341D4</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 409.959 del 21/03/2014 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>56.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D135AD58</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA 616/A del 6/3/2015 per software house AXIOS SILVER PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>512.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>512.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0D182E29D</cig>
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        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. E027/021-2016 del 17/ Marzo 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1112C6AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 7 del 12/1/2015 tappeto antiscivolo Scuola materna e Scuola Media</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z13108B93D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU GURI - AVVISO DI ESITO DI GARA: Asse II Obiettivo C  / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004  -  Avviso congiunto MIUR – MATTM - Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOODEA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1313C2DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 29/4/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085890782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085890782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>610.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1316B2844</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA N. 2164/B15 del 04/11/2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1414385AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 69 del 24/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>550.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z141867E24</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 6A del 08 FEbbraio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>48.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>48.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z161987AF6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8716103015 del 19/04/2016 - Oneri postali Febbraio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z17149BDC6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 443 del 21/5/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1814D87BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 589 del 5/6/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1918EE1BC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 12A del 30 marzo 2016 - Pulizia ordinaria mese di Marzo 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-02</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A0F0519E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28 del 14/04/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1A1AF9C1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00166652 del 08/07/2016 - Oneri telefonici Internet 7 Mega Agosto/Settembre 2016 - Linea 0981708430.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1B16114D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00912 del 16 settembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1C0E4AD88</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33 del 04/04/2014 - Materiale PON C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 076-2015 del 04 Maggio 2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0ECB522</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 305 del 07/05/2014 - Kit per esami licenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1E0F3DF97</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 62 DEL 24/3/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z1F0DF0A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8U00022576 del 10/01/2014 -1° Bimestre Novembre/Dicembre - nemero linea 0981708430. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2211A50A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 77/2014 del 10/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22172EDC2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 02e/2016 del 16/02/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z221A2D962</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00117483 del 09 Maggio 2016 - Linea 0981708430 - Periodo: Giugno/Luglio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z241591131</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2A del 22 Gennaio 2016 - LIM OLOBOARD TOUCH 80".</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-03-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z26189382F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8716008320 del 26 Gennaio 2016 - Oneri postali Periodo di riferimento Novembre 2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.78</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.78</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z261A3A56B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N 16 DEL 13 GIUGNO 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNIDVD72P20C002V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MI.DA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNIDVD72P20C002V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MI.DA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>155.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>155.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271235701</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di assitenza tecnica sulle apprarecchiature dell'Istituto a.s. 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2717EAC3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 4 del 12 Gennaio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1005.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1005.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z281B744E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14 del6/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>340.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>340.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1592475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14/PA del 29/7/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2B0E4F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento conto contrattuale n. 30093922-001 - Periodo Gennaio 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2C11DD76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.do fattura n. 96 del 18/12/2014 per INSEGNA anche pubblicitaria per Scuola plesso di San Nicola PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II Obiettivo C / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.74</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2D12B9B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EIMM000012 del 27/3/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z2F15F2342</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20154E28859 DEL 08/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z300E94A81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 234 del 14/04/2014 - Registri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3013F0747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/2015/PA del 21 luglio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z311441AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 366 del 24/4/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z34182E061</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. E026/01-2016 del 17 marzo 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z341993F4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto per viaggio di Istruzione in Sicilia aprile 2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9687.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-05-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9687.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3512C6A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 42 del 19/1/2015 consumabili per fotocopiatrice ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1027.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1027.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3512D3A6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura V3-721 del 27/1/2015 Materiale didattico per Materna Doria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z381A30688</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura  n. 5/PA del 7/6/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0E3E3CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 475 del 12/03/2014 - Materiale per Progetto PON C-1-FSE- 2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610230795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TALARICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610230795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TALARICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>482.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0ED2330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatttura n. 366 del 23/04/2014 - Materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.52</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Marzo 2016 Rimborso spese postali fattura n. 87146142583 del 7/6/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D0E33AFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 190 del 18/03/2014 - Materiale per Progetto PON C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z3D18DC54C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Documento n. 8716044793 del 25 Febbraio 2016 - Oneri postali periodo di riferimento: Dicembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.92</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 42 del 08/05/2014 - Materiale per progetto PON - C 1 FSE - 2013 - 816. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z4018E1A6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0000050/16 del 19/03/2016 - Visita guidata a Corigliano del 12/03/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02473150783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAS TOURING S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02473150783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IAS TOURING S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>227.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>227.27</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z440D96EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento contratto di assistenza hardware e software prot. 232/B15 del 24/01/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4512AD024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2  libri  volumi economici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10466731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISIO EDITORE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10466731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISIO EDITORE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B0DC435D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00139 del 11/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C19C0F8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 408 del 10 Maggio 2016 - Rinnovo Software F24.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E0F794E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 62 del 31/05/2014 - Visita guidata a Rossano (CS).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F10235F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oneri postali - richiesta di pagamento conto contrattuale 30093922-001 per prestazioni erogate nel mese di maggio 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500E9FACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20/2014 del 05/04/2014 - Materiale per Progetto PON C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNCDNC40S05C489Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galleria d'Arte "IL COSCILE" di SANCINETO Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNCDNC40S05C489Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galleria d'Arte "IL COSCILE" di SANCINETO Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z50191FD03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00066342 del 08/03/2016 - Oneri postali Aprile/Maggio 2016 - Utenza 0981708430.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52159A6DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28 del 14/7/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8A del 26/02/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28e/2016 del 28/10/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>540.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>540.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16/PA del 7/12/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>350.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 409.958 del 21/03/2014 - Materiale per Progetto PON - C1 - FSE - 2013 - 816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A18A9680</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 610/A del 19/03/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5A1A2D8CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 25 del 6/6/2016 per uscite didattiche </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-07-19</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1090.91</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A1B55B65</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura EIMM000038 del 28/9/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5B0EA0A80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 06 del 15/03/2014 - visita guidata a Cosenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLFDN68R03C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE VIAGGI DI Ferdinando VITALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLFDN68R03C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE VIAGGI DI Ferdinando VITALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C1BC2C30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 46A del 26/10/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>206.07</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 78/2014 del 10/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1C5E086</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sldo fattura n. 8U00264893 del 9/11/2016 linea telefonica fissa 0981 708430</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>67.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>67.14</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6014F2D20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 541 del 15/6/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6215FD6B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1687/B15 del 15/09/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z63150B71A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 03/2015/PA del 21 Luglio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.10</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z64111C368</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso COLLAUDATORE per porgetto: E-1 -FESR-2014-239 Multimedi@  - Nuove tecnologie nella scuola che cambia - Tutto digit@le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 30/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dominio: lauropoliscuole.gov.it  - SERVIZIO PRINCIPALE: Hosting Windows e Linux (1 Anno),  Euro 30.66 + iva, Ordine Numero: 41050644</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z671466DA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2 PEC: DS e DSGA -  ordini n. 41766951  e 41770661 del  30/4/0215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6C1925FBE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8716070715 del 23 marzo 2016 - Periodo Gennaio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>14.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>14.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D1023535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso spese di missione Revisori dei Conti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>88000850789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICEO CLASSICO STATALE L. SATRIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>88000850789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICEO CLASSICO STATALE L. SATRIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6D199A7E2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  N. 20164E16737 del 09 Maggio 2016 - Materiale Esami di Licenza Media.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>102.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>102.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6E0CFC99B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 24 del 10/01/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>315.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6F14B5ABD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 02e/2015 del 16 Luglio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z70149F719</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20154E18342 del 20/5/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z720EB1195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000456 del 08/04/2014 - Materiale PON C-1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z740ED8C7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 059-2014 del 17/3/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.47</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z741C06C1D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Polizza assicurativa RCT alunni e personale as 2016/17 </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2704.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-11-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2704.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7719FFA64</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. E060/057-2016 del 25 Maggio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z781C61849</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ACCONTO SU CONTRATTO ASSITENZA TECNICA AS 2016/2017 </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 87 del 232/4/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>898.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>898.60</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 70654 del 15 Marzo 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILGRAFIX ITALIANA S.p.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03103490482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>STILGRAFIX ITALIANA S.p.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>566.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-23</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>566.69</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7F1995E4C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA 616 DEL 19 MAGGIO 2016 MICROFONI E ASTE</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02307550786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE S.R.L.STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307550786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE S.R.L.STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>452.88</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>452.88</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 0007A del 05/02/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>703.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>703.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 578 del 25/03/2014 - Materiale per Progetto PON C-1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610230795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TALARICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610230795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TALARICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14 del 7/5/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5 del 19/1/2015 per carta.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z850F3A708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 49 del 17/05/2014 - Visita guidata nell'ambito del Progetto PON-C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8610DF13D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 36824089 - Rinnovo firma digitale MORTATI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z8613E809A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 7/PA del 3/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z871A478DF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 10/PA del 14/06/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>243.44</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>243.44</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z890D6C083</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13/2014 del 05/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8A0D96B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14/2014 del 05/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B0E8F829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE RUP - PROGETTO FESR POR Calabria C1-C2-C3-C4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 32A del 22/7/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>145.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>145.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 302 del 24/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>3385.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 415.502 del 07/05/2014 - Materiale per Progetto PON C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.43</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura N. E019/02-2016 del 18/02/2016. </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z900F79409</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 324 del 31/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z910D6BFBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 607 del 21/01/2014 - Trasparenza AVCP - Assistenza da gennaio a dicembre 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z911B4EDB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso spese postali fattura 8716255075 del 13/9/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z950E4973D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36 del 04/04/2014 - Materiale per Progetto PON C-1-FSE- 2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z970DBD863</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30/2014 del 07/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970E33ABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35 del 04/04/2014 - Materiale per progetto PON - C 1 FSE - 2013 - 816. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1085.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1085.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9712C434A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 16/1/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033930789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROTEC di Franchini Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033930789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROTEC di Franchini Michele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z991A6AE8D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 31A dl 14/7/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1166.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1166.31</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A116D565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A saldo fattura n. 74/2014 del 28/10/2014 acquisto consumabili.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9C17696A2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. EIMM000001 del 11 Gennaio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.65</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z9C19202CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00066045 del 08/03/2016 - Oneri postali Aprile/*Maggio 2016 - Utenza n. 0981708892.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>127.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>127.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/15.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3402.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3402.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9D171E4D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 20154E41390 del 19/11/2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z9E12A7279</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 25 del 9/1/2015 per materiale per pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>904.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F1C5E020</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8u00263907 del 9/11/2016 linea telefonica fissa 0981 7008892</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>132.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>132.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZA21A073CB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 9/6/2016 </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02825330786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA "IL PAPIRO" di Massimo ROTA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02825330786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CARTOLIBRERIA "IL PAPIRO" di Massimo ROTA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30EA102E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 04 DEL 26/02/2014 - Viaggio a Bisignano (CS) del 25/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLFDN68R03C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE VIAGGI DI Ferdinando VITALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLFDN68R03C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE VIAGGI DI Ferdinando VITALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30F15130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 313 del 09/05/2014 - PC Olivetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3111BAE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 1190 del 15/12/2014 Riferimento contratto di fornitura attrezzatura n. 19 del 3/11/2014 prot. 3065/b18 del 3/11/214 Progetto: 4	E-1 -FESR-2014-239	Multimedi@  - Nuove tecnologie nella scuola che cambia - Tutto digit@le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA31B4EDA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 8U00215840 DEL 8/9/2016 5BIM2016 TEL. 0981708892</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40F3A78B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 48 del 17/05/2014 - Visita guidata nell'ambito del Progetto PON-C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA817ED2EF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1 del 12 Gennaio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>92.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>92.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90F7C103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 528 del 11/06/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA91B1F37B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 38A del 9/9/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>659.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>659.71</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZAB0F05276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29 del 14/04/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0D0C4EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 763/A DEL 11/03/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB01702AE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EIMM000038 DEL 09/11/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20E49A27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35 del 04/04/2014 - Materiale per progetto PON - C 1 FSE - 2013 - 816. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30F8948C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 73/2014 del 05/06/2014 relativa agli ordini 37-38-39-40 del 05/06/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB511DD716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 03e/2015 del 17 Luglio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61235654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 1/2015/PA del 13/1/2015 per diverso materiale piccola manutenzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81883288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 10/16 del 6/6/2016 per lavoro eseguito su progetto: FSE-FESR 2014-2020 A-1 FESRPON-CL 2015-59 Bando 9035 del 13/7/2015. Rete LAN-WLAN</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02205340793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02674340787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TAGETE sas di CONCILIO Rosanna & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NFRFPP57M25B500U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IONFRIDA FILIPPO FEDERICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02205340793</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>REGIONE CALABRIA - IRAP AMM.NI PUBBLICHE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02674340787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[TAGETE sas di CONCILIO Rosanna & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NFRFPP57M25B500U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IONFRIDA FILIPPO FEDERICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>17903.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-09-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>17903.22</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB81AF9D84</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00165152 del 08/07/2016 - Oneri telefonici Internet 7 Mega Agosto/Settembre 2016 - Linea 0981708892.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>118.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>118.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB8I883288</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1/16 del 8/6/2016 “ESPERTO PROGETTISTA” FSE-FESR 2014-2020 A-1 FESRPON-CL 2015-59 Registro contratti n.  25  del  1/4/2016
Prot. n° 576 - B/15 del 1/4/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRCVCN78P30D086V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTLSS79L19D086U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTUSA Alessio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRCVCN78P30D086V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTLSS79L19D086U</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PANTUSA Alessio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90F3A752</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 47 del 17/05/2014 - Visita guidata nell'ambito del Progetto PON-C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB141B173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura . 2587 del 22/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB17F0DDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 02 del 12/01/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>292.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>292.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 795 del 25/09/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1573.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZBF172E030</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 3 del 12/01/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.35</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 46 del 17/05/2014 - Visita guidata a roseto e Rocca Imperiale del 12/05/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC414F7FF7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 614 del 17/6/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 793 del 23 Settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC817EF317</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2A del 12 Gennaio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>158.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>158.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC819B320C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/E ns. prot. 638/B15 del 12/04/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03225310782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURiN s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03225310782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURiN s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC910D0074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  v3-3949 del 18/9/2014 materiale per scuola materna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCE0E58917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo Dominio ARUBA lauropoliscuole.gov.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD10E2563A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 167 del 05/03/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD11867F14</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 2/PA del 08/02/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1278.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1278.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50F3AFD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo richiesta di pagamento conto contrattuale 30093922-001 Periodo marzo 2014.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD61A2D6EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00114965 del 09 Maggio 2016 - Linea 0981708892 - Periodo: Giugno/Luglio 2016.  </oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>123.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-06-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>123.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7162BA23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 792 del 23 Settembre2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 5A del 05/02/2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1258.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1258.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. E080/090-2016 del 14/7/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>197.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-12-06</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>197.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 80 del 24/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO  s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO  s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 1_16 del 18 Febbraio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>MNIDVD72P20C002V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MI.DA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MNIDVD72P20C002V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOGRAFIA MI.DA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>585.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>585.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EIMM000034 del 22 Settembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.30</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZDE1893DA8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00020013 del 12 Gennaio 2016 - Linea 0981708430 Internet periodo: Febbraio/Marzo 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE20FA839B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento conto vcontrattuale 30093922-001 - Oneri postali periodo: Aprile 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.09</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE61B1F246</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20164E29105 del 10/9/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZE70F7A88B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 72/2014 del 04/06/2014 cappellini bianchi con stampa e striscione- Materiale PON - FSE - C - 1 - 2013 - 816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>822.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7185D195</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. FatPAM 2 del 08/03/2016.
</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>93.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>93.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEB1AF9B93</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Spese Postali Conto di Credito Periodo giugno 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-08-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>38.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE19DF858</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 25A del 16 Maggio 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-05-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEE1B93570</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 27 del 1/7/2016</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03288020781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVIA SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03288020781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INNOVIA SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>474.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2016-12-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>474.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF162B8F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 796 del 25 Settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1338.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1338.50</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura n. 67/2014 del 3/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura 618 del 19/6/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 01126 del 20/11/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000453 del 08/04/2014 - Materiale PON C-1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>214.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF8182D289</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. E05/019-2016 del 25 Gennaio 2016 - Etichette inventario.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF81893CD2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 8U00019560 del 12 Gennaio 2016 - Linea 0981708892- Periodo: Febbraio/Marzo 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>28-PROCEDURA AI SENSI DEI REGOLAMENTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2016-02-17</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>100.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF90DBFF8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8U00022672 del 10/01/2014 - 1° Bimestre 2014 - Periodo Novembre/Dicembre - Linea 0981708892. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>108.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>108.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZZ671403A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento IVA fattura ARUBA SpA per gestione  dominio www.lauropoliscuole.gov.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>8.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
