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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2014-01-25</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2016-01-18</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2015</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.lauropoliscuole.gov.it/datil190.xml</urlFile>
    <licenza>IODL</licenza>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 0013069 del 31/10/2013 - Periodo di competenza: Ottobre 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ConsorzioCICLAT</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>24954.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 7271 del 31/5/2011 periodo Maggio 2011  e n. 8493 del 30/6/2011 periodo di Giugno 2011 per lavoratori LSU.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ConsorzioCICLAT</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>fattura n. 61/2014 del 09/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura 2338 del 4/11/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>38.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura 153 del 3/11/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15189 del 24/11/2011 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04715400729</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO GIODICART S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>8.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.04</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 40/63872 del 6/12/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>216.04</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>216.04</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17A DEL 16/12/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-05-08</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 51  e n. 56 del 14/11/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[DEMASUD S.A.S. di Maradei G & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01423910783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DEMASUD S.A.S. di Maradei G & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-06-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>135.15</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A Saldo QUOTA fattura n. 3235 del 5/12/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIO' INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIO' INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>800.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-03-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>800.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>39645512FB</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 172 del 21/2/2012 e 562 del 23/12/2011</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>363.14</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-03-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-03-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>363.14</importoSommeLiquidate>
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      <cig>4090460260</cig>
      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 070/B - 050/A e acconto su Uscita di Roma Fattura 044/C - PROGETTO PON FSE  2010  C 3 N. 102</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI Travel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI Travel</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7776.53</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-10-01</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>7776.53</importoSommeLiquidate>
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      <cig>41664821B7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto forfettario del 50% sul viaggio d’istruzione Lauropoli – Montecatini – Firenze – Pisa e ritorno  nei giorni 19 -  20 e 21 aprile 2012.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03045430786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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          <codiceFiscale>03045430786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ITINERA Srl</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4710.74</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2012-05-03</dataUltimazione>
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      <cig>4183839529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto 50% su uscita didattica TOUR CALABRIA Parco SILA dal 7 al 9 maggio 2012 con finanziamento integrativo Ente parco.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03459190876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICHI SENTIERI SOCIETA' COOPERATIVA.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03459190876</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTICHI SENTIERI SOCIETA' COOPERATIVA.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4649.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-04-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-07-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4649.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4362080649</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Quote procapite per ALUNNO/DOCENTI/ATA per ASSICURAZIONE INFORTUNI E R.C. a.s. 2012/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2499.17</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-10-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2499.17</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>43903821D7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 58/2012 PON FSE 2010 - C 3 N. 102</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>89.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>89.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4557370CAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 24A-25A-26A del 06/12/2012 e fattura n. 28A del 07/12/2012 per fornitura materiale di piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>179.03</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>179.03</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4559134C62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 14/01/2013 Progetto B1,C-FSER 04 POR CALABRIA 2011 Musicalfabeto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03661941215</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7763.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7763.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4559251CEF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto fattura n. 129 del 23/02/2013 Progetto A-1 FESR04 POR Calabria 2011 BANDO 5685 per fornitura materiale informatico sede di Doria - San Nicola Lauropoli - C. A. dalla Chiesa Lauropoli</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45854.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45854.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4655649B15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 144 del 26/11/2012 per Canone contratto manutenzione a.s. 2012/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4660381COD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 141 del 28/02/2013 Progetto PON E-1 FSER - 2011-182 Piccoli adattamenti edilizie ed Elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12339.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12339.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>46647544C6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 131 del 13/11/2012 per fornitura materiale Informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>342.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>342.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4712616DBC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 138 del 21/11/2012 per fornitura materiale per l'inventario</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>165.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>165.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4714301C3E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 001349 del 26/11/2012  per fornitura materiale di cancelleria come da nostro ordine n. 82/2012 Prot. n. 3632 del 17/11/2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>172.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>172.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>473214733D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 150 del 30/11/2012  per fornitura materiale Informatico Monitor Asus Led - Scheda Video come da nostro ordine n. 85/2012 Prot. n. 3707 del 23/11/2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>47431814C8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 133 del 26/11/2012 per fornitura n. 2 radio Lettore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02192670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO GREEN TEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02192670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>UNIEURO GREEN TEL S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>99.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-11-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>99.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4751488BED</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/60602 del 12/12/2012 per fornitura schede di valutazione a.s. 2012/2012 come da nostra richiesta buono d'ordine n. 87/2012 Prot. n. 3769 del 30/11/2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.94</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.94</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4780844D43</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 001436 del 10/12/2012  per fornitura materiale di cancelleria come da nostro ordine n. 89/2012 del 06/12/2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>235.12</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2012-12-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>235.12</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4789988723</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 23 del 01/12/2012 come da nostra richiesta Prot. n. 3701 del 23/11/2012 Progetto B1,C-FSER 04 POR CALABRIA 2011 Musicalfabeto</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02189990787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOGA TENDE di Gasparro Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02189990787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOGA TENDE di Gasparro Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-07</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4790028825</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 24 del 17/12/2012 come da nostra richiesta buono d'ordine n. 90/2012 Prot. n. 3895 del 13/12/2012 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02189990787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOGA TENDE di Gasparro Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02189990787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DOGA TENDE di Gasparro Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>380.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>380.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>47917347FB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 922 del 17/12/2012 come da nostra richiesta buono d'ordine n. 88/2012  Prot. N. 3896 b-15  del 13/12/2012 per fornitura materiale di Pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03053290783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>New EMMEPI S R L</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>308.71</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>308.71</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4794856856</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 101 del 14/12/2012 come da nostra richiesta buono d'ordine n. 91/2012  Prot. N. 3901 b-15 per fornitura materiale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4796706EFF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 00029A del 12/12/2012 per fornitura materiale di piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2012-12-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4833048560</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 08/2013 del 09/01/2013 per fornitura aggiornamento PA04 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO S.N.C.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.85</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4882244B31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 212/A del 23/01/2013 per gestione e uso programma AXIOS da Gennaio 2013 a Dicembre 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>743.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4915651B85</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 06 del 07/02/2013 come da nostra richiesta buono d'ordine n. 07/2013 del 29/01/2013  per fornitura materiale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>479.92</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>479.92</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4915703670</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15 del 15/01/2013 come da nostra richiesta ordine n. 6 del 10/01/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>49157415CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00002A del 23/01/2013 per fornitura materiale di piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-02-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-02-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>4922221942</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00116 del 13/02/2013 come da nostra richiesta ordine n. 8 del 08/02/2013 e Prot. n. 429 B/15 del 08/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00005A del 18/02/2013 come da nostra richiesta ordine n. 5 del 11/02/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>129.62</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA N. 3 DEL 23/2/2013 compendo per COLLAUDO progetto "A scuola di multimedialità" A-1-FESR 04 POR CALABRIA 2011 BANDO 5685</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 156 del 04/03/2013 Progetto A-1 FESR04 POR Calabria 2011  BANDO 5685 Piccoli adattamenti edilizie ed Elettrici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1858.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 155 del 04/03/2013 per fornitura Colonnine Guida File in Metallo Verniciato buono d'ordine n. 9 2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>372.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-08</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000304 del 05/03/2013 come da nostra richiesta buono d'ordine n. 11/2013   per fornitura materiale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-26</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>247.11</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000317 del 07/03/2013 come da nostra richiesta buono d'ordine n. 10/2013   per fornitura materiale di cancelleria </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-04-06</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 72 del 18/03/2013 Progetto A-1 FESR04 POR Calabria 2011 BANDO 5685 per fornitura tappeto personalizzato per la sicurezza con inserimento logo</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>743.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 23/2013 del 29/03/2013 come da nostra richiesta ordine n. 12 del 11/02/2013 e Prot. n. 819 -B/15 del 08/03/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIANO DEI FRATI MINORI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01098680372</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANTONIANO DEI FRATI MINORI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>87.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto Kit Aruba Key per firma digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-03-18</dataUltimazione>
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      <cig>5043778147</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 21/03/2013 relativa al noleggio autobus da Lauropoli a Bisignano e viceversa in data 20/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>206.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>206.61</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5063482587</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 42/2013 del 23/03/2013 come da nostra richiesta ordine n. 16 del 18/03/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>169.80</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5071889F31</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 290/00 del 05/02/2013 per canone fotocopiatore</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIO' INFORMATICA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01558670780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CALIO' INFORMATICA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1330.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-11</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1330.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>5074505DFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 21 del 22/04/2013 relativa al noleggio di n. 2 autobus da Lauropoli a Camigliatello Silano e viceversa in data 18/04/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>371.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>371.90</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Progetto Aree a Rischio "PERICLE" Saldo Prestazioni Professionali Specialistiche</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>93001500789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'associazione di Volontariato "IL SAMARITANO"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>93001500789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>L'associazione di Volontariato "IL SAMARITANO"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2479.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2479.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5088597B13</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 624/A del 04/03/2013 Per contratto di assisteza AXIOS PLATINUM</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-04-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5097006668</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura V1/064243 del 02/05/2013 materiale di cancelleria ordine identificativo n. 700742</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5099301C4B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 158 del 09/05/2013 Nostro Ordine Prot. n. 1313 del 03/05/2013 Rinnovo Albo Pretorio Online</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5101122B08</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00357 del 07/05/2013 per fornitura materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>267.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51011924CE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 58/2013 del 27/05/2013 come da nostra richiesta ordine n. 17 del 04/05/2013 Prot. N. 1320 del 04/05/2013 Riaparazione e manutenzione fotocopiatrice e fax</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>508.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>508.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>51145693DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 303 del 08/05/2013 Toner 2200 MF e fattura n. 309 del 10/05/2013 Toner 1800 MF come da nostra richiesta ordine n. 18 del 10/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>148.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>148.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5126097D0D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 165 del 16/05/2013 Nostro Ordine Prot. n. 1469 del 16/05/2013 Rinnovo licenza d'uso annuale software "ID F24"</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5135043389</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36 del 17/05/2013 relativa al noleggio autobus da Lauropoli a Cosenza e viceversa in data 14/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-23</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-23</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>513692007D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 162RS del 23/05/2013 Noleggio  Autobus Uscita Didattica Acri Concorso Musicale Lauropoli Acri e Viceversa del 22/05/2013   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00144750783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00144750783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMET S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>318.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>318.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>513694444A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 41 del 23/05/2013 relativa al noleggio autobus e minibus da Lauropoli Doria a Thurio  e viceversa in data 22/05/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>454.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-05-25</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>454.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>514485764D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 066/B del 28/05/2013 Noleggio Autobus Uscita Didattica Lauropoli Rocca Imperiale e Viceversa del 27/05/2013   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI Travel</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02186020786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ANDIRIVIENI Travel</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>396.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>396.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>5151808E70</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 187RS del 31/05/2013 Noleggio 2 Autobus Uscita Didattica Francavilla Marittima Azienda "FLORPLANT" Lauropoli Francavilla Marittima e Viceversa del 31/05/2013   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SIMET S.P.A.</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>00144750783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SIMET S.P.A.</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 46 del 31/05/2013 Noleggio Autobus Uscita Didattica Caserta Lauropoli Caserta e Viceversa del 30/05/2013   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 45 del 31/05/2013 Noleggio N. 2 Autobus Uscita Didattica Cosenza Centro Storico Lauropoli Cosenza e Viceversa del 29/05/2013   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2013-06-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-14</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 44 del 31/05/2013 Noleggio Autobus Uscita Didattica Cosenza "Città dei Ragazzi" Lauropoli Cosenza e Viceversa del 28/05/2013   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 585 del 01/06/2013 Toner 1800 MF come da nostra richiesta ordine n. 20 del 30/05/2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>74.38</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-03</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 639 del 19/06/2013 Toner 2200 MF come da nostra richiesta ordine n. 21 del 18/06/2013</oggetto>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>74.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00017A del 14/06//2013 per fornitura materiale di piccola manutenzione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.22</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-06-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.22</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura N. 24/2013 del 02/07/2013 per fornitura ed installazione Climatizzatore Samsung 9000 BTU</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>BLLNNF73P23C349P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCLIMA di Bellizzi Antonio Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>BLLNNF73P23C349P</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IDROCLIMA di Bellizzi Antonio Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>471.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-07-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-19</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>saldo fattura n. 807 del 11/09/2013 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento polizza Ambiente Scuola n. A/2013/01308</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA srl</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03967470968</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AMBIENTE SCUOLA srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2506.35</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2506.35</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 481 del 16/05/2013 per fornitura KIT 5 Classi Esami Licenza Media e Bergantino   </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>74.67</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2013-06-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-07-09</dataUltimazione>
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      <cig>53130199F8</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 837 del 11/09/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>547.34</importoSommeLiquidate>
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      <cig>56677539BA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 55-PA del 30/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02156271005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAM LAZIO SUD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07947601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE Consorzio Stabile a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02156271005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SNAM LAZIO SUD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07947601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE Consorzio Stabile a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>95296.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-12-05</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>95296.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>576042516</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II Obiettivo C / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004. SAL Certificato di pagamento n. 1 del C-4 - Fattura n. 3 del 24/10/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMPLGU82R13C349Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ZUMPANO IMPIANTI di Lugi ZUMPANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMPLGU82R13C349Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ZUMPANO IMPIANTI di Lugi ZUMPANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>827.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>827.61</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 2 del 10/09/2014 Acconto del 10% - PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II Obiettivo C / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97163520584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>ZMPLGU82R13C349Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ZUMPANO IMPIANTI di Lugi ZUMPANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97163520584</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AVCP AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>ZMPLGU82R13C349Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ditta ZUMPANO IMPIANTI di Lugi ZUMPANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>77171.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-12-10</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>77171.70</importoSommeLiquidate>
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      <cig>6144017B36</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1567-PA del 24 giugno 2015 - Decoro funzionalità edifici scolastici.</oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>07947601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE Consorzio Stabile a r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>07947601006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TEAM SERVICE Consorzio Stabile a r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>34144.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>34144.28</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z0012AD02C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 43 del 19/1/2015 per kit manutenzione fotocopiatrice san nicola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 23 del 02/04/2014 - Viaggio a Rende (CS).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z030ECB6AE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 294 del 06/05/2014 - Bergantini.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z090C662C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 909 del 25/10/2013 - Progetto I Come Inclusione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>211.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>211.11</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0A0E341D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 409.959 del 21/03/2014 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z0C0F5F9EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36 del 06/05/2014 - Visita guidata a Cosenza del 06/05/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D0BC2712</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 122/2013 del 17/10/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>91.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>91.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z0D135AD58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA 616/A del 6/3/2015 per software house AXIOS SILVER PRO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>512.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>512.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1112C6AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 7 del 12/1/2015 tappeto antiscivolo Scuola materna e Scuola Media</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z13108B93D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PUBBLICAZIONE SU GURI - AVVISO DI ESITO DI GARA: Asse II Obiettivo C  / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004  -  Avviso congiunto MIUR – MATTM - Prot. AOODGAI/7667 del 15/06/2010 </oggetto>
      <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOODEA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06876751212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GOODEA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>305.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>305.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z1313C2DD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 29/4/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03085890782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03085890782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>610.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>sALDO FATTURA N. 2164/B15 del 04/11/2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>264.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura 69 del 24/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>550.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 41 del 26/09/2013 rifer. ordine 30 del 18/09/2013 e ordine 31 del 19/09/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>60.41</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29/2014 del 03/04/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>646.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 443 del 21/5/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 589 del 5/6/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>220.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>220.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28 del 14/04/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00912 del 16 settembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 33 del 04/04/2014 - Materiale PON C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>203.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>203.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 076-2015 del 04 Maggio 2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>169.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>169.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 81 del 31/01/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>223.11</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>223.11</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 305 del 07/05/2014 - Kit per esami licenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>38.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>38.00</importoSommeLiquidate>
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        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 62 DEL 24/3/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z1F0DF0A1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8U00022576 del 10/01/2014 -1° Bimestre Novembre/Dicembre - nemero linea 0981708430. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>100.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z200C1AC25</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 914 del 28/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z2211A50A7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 77/2014 del 10/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>369.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>369.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z22169FB62</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso Contratto Assistenza Hardware e Software Prot. 2020/B15 del 19/11/2015 - Periodo di assistenza: 30 Ottobre 2015/29 Ottobre 2016.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-20</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z250DBD80E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 27 del 24/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02266530787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T.  di IVAN VIGNALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02266530787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>C.M.T.  di IVAN VIGNALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>170.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>170.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z271235701</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Contratto di assitenza tecnica sulle apprarecchiature dell'Istituto a.s. 2014/15</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z290F7C4C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 8u00139617 del 09/05/2014 - 3° 2014 - Periodo: Marzo/Aprile - Numero linea 09811708430.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>105.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>105.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2A1592475</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14/PA del 29/7/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>650.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>650.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2B0E4F58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento conto contrattuale n. 30093922-001 - Periodo Gennaio 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2C11DD76B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.do fattura n. 96 del 18/12/2014 per INSEGNA anche pubblicitaria per Scuola plesso di San Nicola PON FESR “Ambienti per l’apprendimento” – Asse II Obiettivo C / Fondi strutturali europei 2007-2013 PON FESR IT 16 1 PO 004.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>355.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>355.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D0E8A5F5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8U00080751 del 10/03/2014 - 2° semestre 2014 - Periodo: Gennaio/Febbraio - Linea n. 0981708430.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2D12B9B7E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EIMM000012 del 27/3/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>437.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>437.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2E0E178D4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00250 del 13/03/2014 - Materiale igienico saniotario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>421.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>421.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F0DC6BDC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento fattura n. 000210 del 10/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>180.33</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>180.33</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z2F15F2342</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20154E28859 DEL 08/09/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 234 del 14/04/2014 - Registri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>12.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>12.98</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3013F0747</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/2015/PA del 21 luglio 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>322.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>322.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z310DECE40</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 09 del 17/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01676000787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELMAR SPORT di Adduci Teresa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01676000787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELMAR SPORT di Adduci Teresa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>32.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>32.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z311441AAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 366 del 24/4/2015 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>362.83</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z330F7C57C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8U00141946 DEL 09/05/2014 - 3° 2014 - Periodo: Marzo/Aprile 2014 Numero linea: 0981708892. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.21</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.21</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3512C6A91</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 42 del 19/1/2015 consumabili per fotocopiatrice ufficio</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1027.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1027.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3512D3A6D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura V3-721 del 27/1/2015 Materiale didattico per Materna Doria</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>137.26</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>137.26</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z390B59995</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 799 del 9/9/2013 per acquisto soluzione integrata.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>643.68</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>643.68</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3A0E3E3CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 475 del 12/03/2014 - Materiale per Progetto PON C-1-FSE- 2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610230795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TALARICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610230795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TALARICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>482.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>482.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3C0ED2330</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatttura n. 366 del 23/04/2014 - Materiale igienico sanitario.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>337.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>337.52</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3D0E33AFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 190 del 18/03/2014 - Materiale per Progetto PON C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>565.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>565.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3E0EF8B76</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 42 del 08/05/2014 - Materiale per progetto PON - C 1 FSE - 2013 - 816. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>419.02</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>419.02</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z3F0F89C80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 47/2014 del 05/06/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>640.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>640.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z400EBC447</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 257 del 10/04/2014 - Rinnovo licenza d'uso annuale Albo Pretorio Online sino al 14/05/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>142.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>142.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z440D96EDF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento contratto di assistenza hardware e software prot. 232/B15 del 24/01/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4512AD024</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2  libri  volumi economici</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>10466731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISIO EDITORE Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>10466731006</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DIONISIO EDITORE Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>78.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>78.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z460D4B67E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento conto contrattuale 30093922-001. Richiesta del 16/12/2013 - Periodo: Novembre 2013. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>30093922001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>30093922001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>33.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>33.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470DA8040</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura 349 del 21 maggio 2014 per fornitura come da contratto prot 1019/b18 del 1/4/2014 A-1-FESR04_POR_CALABRIA-2012-765 BANDO 10621</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>2141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60780.55</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-09-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60780.55</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z470F7A794</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000688 del 31/05/2014 - Materiale per PON FSE - C1 - 2013 - 816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4B0DC435D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00139 del 11/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E0F794E0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 62 del 31/05/2014 - Visita guidata a Rossano (CS).</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F10235F2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Oneri postali - richiesta di pagamento conto contrattuale 30093922-001 per prestazioni erogate nel mese di maggio 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4F10277A3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 1577 / A del 08/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>150.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z500E9FACA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20/2014 del 05/04/2014 - Materiale per Progetto PON C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNCDNC40S05C489Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galleria d'Arte "IL COSCILE" di SANCINETO Domenico</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNCDNC40S05C489Z</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Galleria d'Arte "IL COSCILE" di SANCINETO Domenico</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>131.15</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z52159A6DB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28 del 14/7/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>494.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-07-31</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>494.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z560BD0B96</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 981 del 11/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A0E2D016</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 409.958 del 21/03/2014 - Materiale per Progetto PON - C1 - FSE - 2013 - 816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>159.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-13</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>159.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z5B0EA0A80</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 06 del 15/03/2014 - visita guidata a Cosenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLFDN68R03C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE VIAGGI DI Ferdinando VITALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLFDN68R03C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE VIAGGI DI Ferdinando VITALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F11A5168</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 78/2014 del 10/11/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>520.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-11-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>520.34</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5F1645AD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 166-2015 del 29 settembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>57.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>57.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z600C50899</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 80 del 28/10/2013 - Visita guidata a Cosenza del 26 ottobre 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6014F2D20</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 541 del 15/6/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>109.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>109.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6215FD6B4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1687/B15 del 15/09/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>442.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-07</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>442.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z63150B71A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 03/2015/PA del 21 Luglio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>160.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>160.10</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z640B7D9EC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 833 del 27/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z64111C368</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso COLLAUDATORE per porgetto: E-1 -FESR-2014-239 Multimedi@  - Nuove tecnologie nella scuola che cambia - Tutto digit@le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RDEFTN79R29L063E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ING. REDI FORTUNATO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>696.72</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>696.72</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6514C1641</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 30/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>368.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>368.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671403A48</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Dominio: lauropoliscuole.gov.it  - SERVIZIO PRINCIPALE: Hosting Windows e Linux (1 Anno),  Euro 30.66 + iva, Ordine Numero: 41050644</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z671466DA9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>N. 2 PEC: DS e DSGA -  ordini n. 41766951  e 41770661 del  30/4/0215</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>30.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>30.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6B0C115C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 128/2013 DEL 05/11/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.08</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z6D1023535</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso spese di missione Revisori dei Conti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>88000850789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICEO CLASSICO STATALE L. SATRIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>88000850789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICEO CLASSICO STATALE L. SATRIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.34</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-07-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 24 del 10/01/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>315.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>315.50</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 02e/2015 del 16 Luglio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>450.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>450.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 834 del 27/09/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>21.31</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>21.31</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 20154E18342 del 20/5/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.83</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.83</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000456 del 08/04/2014 - Materiale PON C-1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>219.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>219.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatture n. 059-2014 del 17/3/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>787.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>787.47</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 955 del 12/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>163.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>163.93</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z790F3E096</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 87 del 232/4/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>898.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>898.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z7B0F49F56</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 50 del 22/05/2014 - Viaggio nel Parco Nazionale del Pollino del 21/05/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>983.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>983.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z810E5F3CC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 578 del 25/03/2014 - Materiale per Progetto PON C-1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02610230795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TALARICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02610230795</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRUPPO TALARICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>104.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>104.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8114C15F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14 del 7/5/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>124.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>124.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8212C5529</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5 del 19/1/2015 per carta.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[CENTROOFFICE DI CONTE CARMINE& C. snc]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>245.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>245.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z850F3A708</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 49 del 17/05/2014 - Visita guidata nell'ambito del Progetto PON-C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>49.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>49.18</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z850F8F400</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0015A DEL 06/06/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>119.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-06-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>119.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1165 del 18/10/2013 - </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.20</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento vitto e alloggio visita guidata alunni nel Parco nazionale del Pollino del 26 e 27 maggio 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01740100761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parco Hotel Pollino s.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01740100761</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Parco Hotel Pollino s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1405.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-26</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1405.74</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Ordine n. 36824089 - Rinnovo firma digitale MORTATI.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 7/PA del 3/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>990.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>990.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z880C504AC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 79/2013 del 07/11/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>Z890D6C083</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13/2014 del 05/02/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>52.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>52.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8A0D96B30</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14/2014 del 05/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>549.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>549.98</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 0026A del 18/11/2013 e fattura n. 0027A del 05/12/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>36.01</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>36.01</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8B0E8F829</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>ASSICURAZIONE RUP - PROGETTO FESR POR Calabria C1-C2-C3-C4.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-16</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>409.84</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z8C1442C55</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 302 del 24/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3385.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3385.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z8D0EAAD02</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 415.502 del 07/05/2014 - Materiale per Progetto PON C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>198.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>198.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z900F79409</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 324 del 31/05/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>42.46</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>42.46</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z910D6BFBA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 607 del 21/01/2014 - Trasparenza AVCP - Assistenza da gennaio a dicembre 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06331261005</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AXIOS ITALIA SERVICE S.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-01-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950BAFC68</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/43148 del 09/10/2013 e fattura n. 40/47622 del 28/10/2013 .</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>267.52</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-04</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-04</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>267.52</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z950C4EEAF</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 89/2013 del 16/11/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>81.97</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>81.97</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z950E4973D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 36 del 04/04/2014 - Materiale per Progetto PON C-1-FSE- 2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>280.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>280.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970DBD863</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30/2014 del 07/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z970E33ABB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35 del 04/04/2014 - Materiale per progetto PON - C 1 FSE - 2013 - 816. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1085.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1085.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9712C434A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 16/1/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03033930789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROTEC di Franchini Michele</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03033930789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>HYDROTEC di Franchini Michele</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990DBFD34</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 29/01/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>141.23</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>141.23</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z990EAC5D0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo richiesta di pagamento conto contrattuale n. 30093922-001 - Periodo Febbraio 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>76.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-07</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>76.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9A116D565</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>A saldo fattura n. 74/2014 del 28/10/2014 acquisto consumabili.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>597.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>597.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D1106122</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Assicurazione alunni e personale a.s. 2015/15.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3402.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3402.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D171E4D9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 20154E41390 del 19/11/2015. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>64.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-12-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>64.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9E12A7279</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 25 del 9/1/2015 per materiale per pulizia.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>904.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>904.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA00DBFC26</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 29/01/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.59</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.59</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30D12445</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fattura n. 28/a del 20/12/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>27.74</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-01-27</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>27.74</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30EA102E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 04 DEL 26/02/2014 - Viaggio a Bisignano (CS) del 25/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>VTLFDN68R03C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE VIAGGI DI Ferdinando VITALE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>VTLFDN68R03C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VITALE VIAGGI DI Ferdinando VITALE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>131.15</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA30F15130</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 313 del 09/05/2014 - PC Olivetti</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>820.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-10</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>820.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA3111BAE5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 1190 del 15/12/2014 Riferimento contratto di fornitura attrezzatura n. 19 del 3/11/2014 prot. 3065/b18 del 3/11/214 Progetto: 4	E-1 -FESR-2014-239	Multimedi@  - Nuove tecnologie nella scuola che cambia - Tutto digit@le</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24590.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-12-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24590.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA40F3A78B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 48 del 17/05/2014 - Visita guidata nell'ambito del Progetto PON-C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60C116F4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 906 del 25/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>600.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA60E8F798</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione Progettazione Definitiva ed Esecutiva lavori di cui al Progetto FESR Asse II - C1/C2/C3/C4 FESR 04 POR CALABRIA 2010-355/249/298/290.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01496000801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI SISTEMI ELETTRICI - Studio PSE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00950501007</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TES. PROV. STATO (IRPEF)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01496000801</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROGETTI SISTEMI ELETTRICI - Studio PSE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13014.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-14</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13014.56</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA70C56545</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00024A del 31/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA90F7C103</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 528 del 11/06/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>18.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAB0F05276</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29 del 14/04/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>491.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>491.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAC0D9745A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35/2014 del 03/02/2014 - Software PA04.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO  s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO  s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>114.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-07-16</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>114.75</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAD0D0C4EB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 763/A DEL 11/03/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>625.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>625.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0BFDFA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 893 del 21/10/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>855.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-22</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>855.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0E29699</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 192 del 19/03/2014 - Materiale per Progetto PON-C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>432.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-05</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>432.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZAF0E897F9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30/2014 del 03/04/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1401.64</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1401.64</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB01702AE0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EIMM000038 DEL 09/11/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>531.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>531.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10C0122C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 40/48244 del 30/10/2013 - Registri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>375.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>375.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB10CA1714</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura        per progetto I come Inclusione</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>187.54</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-29</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>187.54</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB20E49A27</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35 del 04/04/2014 - Materiale per progetto PON - C 1 FSE - 2013 - 816. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>503.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>503.77</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB30F8948C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 73/2014 del 05/06/2014 relativa agli ordini 37-38-39-40 del 05/06/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>350.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-11</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB511DD716</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 03e/2015 del 17 Luglio 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>90.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>90.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB61235654</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 1/2015/PA del 13/1/2015 per diverso materiale piccola manutenzione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>381.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-03-21</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>381.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB70C2DD92</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 932 del 04/11/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>435.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>435.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90E8A76A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8U00081054 del 10/03/2014 - Secondo semestre 2014 - Periodo: Gennaio/Febbraio - Linea n. 0981708892.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>133.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>133.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB90F3A752</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 47 del 17/05/2014 - Visita guidata nell'ambito del Progetto PON-C1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.48</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-22</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.48</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBA0BC25A8</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 43 del 27/09/2013 - Materiale Progetto I Come Inclusione.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>265.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>265.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBB141B173</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura . 2587 del 22/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>825.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>825.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC0C2DDF0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 931 del 04/11/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>415.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>415.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBC162B9B9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 795 del 25/09/2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1573.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1573.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZBD0E8E15C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 221 del 31/03/2014 - (Poltrone uffici)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35 del 06/05/2014 - Visita guidata a Cosenza del 03/05/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>286.89</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto del 30% Viaggio di Istruzione in Toscana</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>TRIPODI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02174870796</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRIPODI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>9460.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-16</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-05-18</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>9460.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 46 del 17/05/2014 - Visita guidata a roseto e Rocca Imperiale del 12/05/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-24</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 614 del 17/6/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>289.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>289.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC60CC350E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 60 del 12/12/2013 - Materiale primaria di Doria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>264.43</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>264.43</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC616B97A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 793 del 23 Settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>509.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>509.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZC70C4FC29</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V1/146799 del 12/11/2013 - Fornitura carta. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>258.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-15</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>258.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC910C5EAD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 00870 del 17/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-19</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.60</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC910D0074</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  v3-3949 del 18/9/2014 materiale per scuola materna</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>195.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>195.29</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCE0BE59EA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 35 del 08/10/2013. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>FRNGPP87P27C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPHICS STORE di Giuseppe Cosimo FRONTERA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRNGPP87P27C002A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GRAPHICS STORE di Giuseppe Cosimo FRONTERA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>164.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-10-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-10-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>164.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZCE0E58917</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo Dominio ARUBA lauropoliscuole.gov.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-18</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>24.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD00EBBB0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 24 del 02/04/2014 - visita guidata a Cosenza.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02291250781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>270.49</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>270.49</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD10E2563A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 167 del 05/03/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>202.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>202.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50DDBFCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 29/01/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02701560787</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>247.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-03-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>247.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD50F3AFD9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo richiesta di pagamento conto contrattuale 30093922-001 Periodo marzo 2014.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>19.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-15</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>19.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD7162BA23</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 792 del 23 Settembre2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1250.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1250.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90DA9BD6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V1/014181 DEL 05/02/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02044501001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ERREBIAN S.P.A.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>403.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>403.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD90E8EADE</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 222 del 31/03/2014 - Kit per D COPIA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>950.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>950.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDA0CAC9CA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8U00344083 del 11/11/2013 - 6° semestre Settembre/Ottobre 2013 - Linea 098170501 V.S. NICOLA.  </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>205.16</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>205.16</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0CC2139</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo richiesta di pagamento conto contrattuale 30093922-001 - Consumi periodo: Ottobre 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>30093922001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>30093922001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>45.40</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-06</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>45.40</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB0EBA099</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 256 del 09/04/2014 - PC e Batteria.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>930.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>930.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDB1364CCC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 80 del 24/4/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO  s.n.c.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04850601214</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>EDITORIALE PAGANO  s.n.c.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>140.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>140.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD10EE064</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. EIMM000010 del 25/09/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>399.67</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-09-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-10-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>399.67</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDD160F3D6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EIMM000034 del 22 Settembre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>302.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>302.30</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE20FA839B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento conto vcontrattuale 30093922-001 - Oneri postali periodo: Aprile 2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>15.09</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>15.09</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE30BC999E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 00022A del 25/09/2013</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>84.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>84.39</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70DDAFFC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Pagamento conto contrattuale 30093922-001 - Richiesta di pagamento del 24/01/2014 relativa alle prestazioni erogate nel mese di Dicembre 2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>97103880585</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA ALT CALABRIA-INCASSI CONTI CRED</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>23.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-02-20</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>23.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE70F7A88B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 72/2014 del 04/06/2014 cappellini bianchi con stampa e striscione- Materiale PON - FSE - C - 1 - 2013 - 816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01747260782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>822.75</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-06-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 0012A DEL 30/04/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>56.90</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-04-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-05-15</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>56.90</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZED0CE077C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rimborso spese revisori dei conti.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>88000850789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICEO CLASSICO STATALE L. SATRIANI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>88000850789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LICEO CLASSICO STATALE L. SATRIANI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>115.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-12-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2013-12-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>115.56</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Liquidazione fattura n. 796 del 25 Settembre 2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1338.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1338.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>saldo fattura n. 67/2014 del 3/10/2014</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>535.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-10-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>535.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF3150C46C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 618 del 19/6/2015</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1715.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-06-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1715.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF40E2367B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 174 del 13/03/2014.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4.65</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-03-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2014-04-11</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>4.65</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZF60C61770</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 01126 del 20/11/2013.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03126070782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VGS di Vincenzo Dott. Russo</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>122.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2013-11-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>122.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZF70EB1127</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 000453 del 08/04/2014 - Materiale PON C-1-FSE-2013-816.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01663570784</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>214.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-05-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>214.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF8165BCDB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo n. 175-2015 del 07 Ottobre 2015.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>LNGFNC56M12C352R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FORNITURA PER UFFICIO LONGO FRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>230.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-10-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2015-11-12</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>230.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZF90DBFF8C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 8U00022672 del 10/01/2014 - 1° Bimestre 2014 - Periodo Novembre/Dicembre - Linea 0981708892. </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>108.61</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2014-02-20</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>108.61</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZZ671403A4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE   G. TROCCOLI</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Versamento IVA fattura ARUBA SpA per gestione  dominio www.lauropoliscuole.gov.it</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2015-04-09</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
