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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2023-01-31</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2023-01-31</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 16/PA DEL 07/04/2022 - ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI NASALI EX ART. 58 COMMA 4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 68/PA DEL 28/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO E PULIZIA EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73 DEL 25/05/2021</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto tabella adesiva 60 x 40 pubblicità FESRPON Progetto Codice 13.1.1A-FESRPON-CL-2021-109</oggetto>
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      <oggetto>Determina acquisto diretto fornitura materiale e prodotti per l’igiene e la pulizia dei locali scolastici a.s. 2022/23. CIG Z0437E1C7D</oggetto>
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          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
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      <oggetto>Acquisto vernice per delimitazione aree di parcheggio scuola</oggetto>
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      <oggetto>Acquisto nr. 10 SSD, 10 pendrive wifi wireless e manutenzione nr. 10 PC</oggetto>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 216 DEL 21/04/2022 - RESPONSABILE PROTEZIONE DATI FINO AL 24/05/2022</oggetto>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 465 del 5/7/2021 RPD MAGGIO 2020 A MAGGIO 2021</oggetto>
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      <oggetto>IVA su fattura n. 8/PA del 23/11/2022 MICROSYSTEM DI ANTONIO SELVAGGI</oggetto>
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          <codiceFiscale>06363391001</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AGENZIA DELLE ENTRATE</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1098.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 71/PA DEL 30/03/2022 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO-DIDATTICO</oggetto>
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      <importoAggiudicazione>177.30</importoAggiudicazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 10-22 DEL 18/05/2022 - ACQUISTO LIBRI - FSEPON-CL-2021-125 FARE SCUOLA FUORI DALLE AULE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>120.00</importoAggiudicazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1497/FE DEL 31/05/2022 - ACQUISTO MATERIALE DAD - RISORSE EX ART. 58 COMMA 4 DEL D.L. 25 MAGGIO 2021 N. 73</oggetto>
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          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tabella adesiva 60 x 40 pubblicità FESRPON Progetto Codice 13.1.3A-FESRPON-CL-2022-88</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Il Pianeta delle Cartucce</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>02216470845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Pianeta delle Cartucce</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18.30</importoAggiudicazione>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 317 DEL 19/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FPA 2/22 DEL 01/04/2022 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO-DIDATTICO E MANUTENZIONE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>523.29</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>523.29</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 2/260 DEL 23/12/2021 - PRESTAZIONI MEDICO-SANITARIE EX ART. 58 COMMA 4 D.L. N. 73 DEL 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03225310782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURiN s.r.l.</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03225310782</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SICURiN s.r.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 5/PA DEL 28/01/2022 - SPRAY IGIENIZZANTE AMBIENTE E SUPERFICI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>FARMACIA MAIURI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRACNZ59H51D086Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MAIURI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2600.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>2476.19</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 47 DEL 31/01/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>CHRNTL74R19D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CONSULTING di CHIARELLO Natale</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CHRNTL74R19D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>IMPRESA CONSULTING di CHIARELLO Natale</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>50.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-03</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>50.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z42359CFA6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N.267 DEL 23/03/2022 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - EX ART.58 COMMA 4 D.L. 73 DEL 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01895600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01895600169</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DAMINELLI PIETRO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>86.89</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-29</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.89</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5135513E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. FATTPA 1_22 DEL 16/03/2022 - ACQUISTO BORRACCE TERMICHE 10.1.1A-FSEPON-CL-2019-186 SENZA BARRIERE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRRFNC93A18Z133F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE di PERRI Francesco</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRFNC93A18Z133F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GLOBAL SERVICE di PERRI Francesco</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1202.85</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1202.85</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>Z5334C02B3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto maschrine anticovid FFP2 EX ART. 58 COMMA 4 DL 73 del 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08050520967</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BLUEBAG ITALIA Srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z55341120A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. V3-247 DEL 05/01/2022 - ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO (SECONDA PARTE ORDINE N. 169127)</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>103.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>103.20</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5735C1FA1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA ELETTRONICA N. 139PA DEL 01/04/2022 - ACQUISTO STRUMENTI MUSICALI - RISORSE EX ART 58 COMMA 4 D.LL 73 25/05/2021</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1307.38</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-04-28</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1307.38</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z5737B0512</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. FATTPA 55_22 del 11/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02445220789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM WEB di De Marco Fabrizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02445220789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM WEB di De Marco Fabrizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>470.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>470.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z603828937</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Estensione utilità AXIOS SIDI Contabilità</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>183.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-14</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6537F7F17</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto pittura murale </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02104250788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Diodato D.G. Ferramenta & C. Sas]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02104250788</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[Diodato D.G. Ferramenta & C. Sas]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>22.95</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>22.95</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z683516BE1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 3/PA DEL 04/02/2022 - ASSISTENZA TECNICA INFORMARTICA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>520.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>Contratto di assistenza tecnica e professionale a.s. 2021/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Compenso netto Esperto interno servizio consulenza PSICO/PEDAGOGICA progetto genitorialità emergenza covid a.s. 2021-22</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FRAGALE MARZIO STEFANO</ragioneSociale>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PERRONE SALVATORE</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>FRGMZS77T20C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FRAGALE MARZIO STEFANO</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRRSVT81H26D086A</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERRONE SALVATORE</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1393.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-21</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 4 DEL 08/02/2022 - ACQUISTO REGISTRI E BIGLIETTI DA VISITA</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
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      <oggetto>SALDO FATTURA N. 4048/FVISE DEL 25/02/2022 - CANONE SEMESTRALE SEGRETERIA DIGITALE</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-08-02</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto registri cartacei di classe e registri dei verbali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02746480785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PERCACCIUOLO S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>404.93</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>182.40</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Rinnovo dominio lauropoliscuole.edu.it numero d'ordine MO15485400</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
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          <ragioneSociale>ARUBA SPA-SERVIZIO ARUBA.IT NO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA-SERVIZIO ARUBA.IT NO</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86.56</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-17</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.56</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 175 DEL 25/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (BUFFETTI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (BUFFETTI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>953.28</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-03-10</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>953.28</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto strumenti musicali e attrezzatura per strumenti musicali</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>NGHFLC74L16E131Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INGHILTERRA FELICE STRUMENTI MUSICALI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>438.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-30</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>438.50</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 322 DEL 10/02/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>988.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>988.77</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 1 DEL 08/10/2022 - ACQUISTO MATERIALE TECNICO-DIDATTICO</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>20.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-21</dataInizio>
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      <importoSommeLiquidate>20.66</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tabella adesiva 60 x 40 pubblicità FESRPON Progetto Codice 13.1.5A-FESRPON-CL-2022-30</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216470845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Pianeta delle Cartucce</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02216470845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Pianeta delle Cartucce</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>18.30</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto giochi e materiae didattico per la scuola dell’infanzia a.s. 2022/23</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>328.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-12-22</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto tabella adesiva 60 x 40 pubblicità FESRPON Progetto Codice 13.1.2A-FESRPON-CL-2021-173 </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02216470845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Pianeta delle Cartucce</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
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          <codiceFiscale>02216470845</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Il Pianeta delle Cartucce</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>18.30</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2022-10-15</dataInizio>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> n. 0000905 del 21/10/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02984030789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORELLO SERVICE S.R.l.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02984030789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FIORELLO SERVICE S.R.l.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>13921.10</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-12-29</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>13921.10</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>fattura n. 7/PA del 23/11/2022</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>440.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-28</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>440.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 24/01/2022 - ESECUZIONE TAMPONI ANTIGENICI RAPIDI NASALI</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
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          <ragioneSociale>FARMACIA MAIURI</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>MRACNZ59H51D086Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FARMACIA MAIURI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>547.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>547.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 5A DEL 28/01/2022 - 10.1.1A-FSEPON-CL2019-43 "MI STA A CUORE..."</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3658.84</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-02-08</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3658.84</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Fornitura registri firma personale docente e ATA </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>466.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-09-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto notebook per ausilio e potenziamento didattica EX ART: 58 COMMA4 D.L. 25 MAGGIO 2021 N.73</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G. & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>3144.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>3144.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale per la pulizia e cancelleria per alunni scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>695.47</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-12</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>CSIC822003 quota 2022-23 rete inclusività</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>98104060789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITC-IPA "Todaro"</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98104060789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE ITC-IPA "Todaro"</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>200.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-11-17</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>200.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC634DDBE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale cancelleria e timbri.</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (BUFFETTI)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (BUFFETTI)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>306.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>306.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>SALDO FATTURA N. 11-22 DEL 18/05/2022 - ACQUISTO LIBRI - FSEPON-CL-2021-125</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RSSNCL71A13C349Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RSSNCL71A13C349Y</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LIBRERIA SAN FRANCESCO DI RUSSO NICOLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>608.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-05-27</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>608.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCA380B7A1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>polizza assicurativa Responsabilità Civile, Infortuni, Tutela Legale, Assistenza Alunni e Personale della scuola</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>4081.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-06</dataInizio>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Interventi di potenziamento informatico digitale per la didattica
</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1000.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1000.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZD33456793</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acquisto materiale didattico informatico</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCZMLL73B60L055K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY SERVICE PC DI CACOZZA MARIELLA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCZMLL73B60L055K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CITY SERVICE PC DI CACOZZA MARIELLA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-01-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-02-02</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.25</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZE53813D63</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Servizio di riparazione, installazione e trasporto LIM di proprietà dell’Istituto </oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02445220789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM WEB di De Marco Fabrizio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02445220789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>DM WEB di De Marco Fabrizio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>910.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2022-10-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2022-11-04</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>910.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE7374D921</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatytura n. 21/A del 01/08/2022 progetto FSEPON- 2019-43</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
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