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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubbicazioneDataset>2019-01-14</dataPubbicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2019-01-14</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2018</annoRiferimento>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura 1762PA del 7/9/2018 Scuole Belle</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07947601006</codiceFiscale>
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        <dataInizio>2018-07-01</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 12 del 23/4/2018 acconto Viaggio d'istruzione 27-28 aprile Pompei</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>4925.45</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-04-24</dataInizio>
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      <oggetto>Contratto di assistenza tecnica as 2017/18</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-02-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 54A del 14/12/2018 per fornitura attrezzatura progetto Laboratorio di musica FESR Calabria 2014/2020 Asse 11 Azioni 10.8.1-10.8.5
</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
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      <importoAggiudicazione>11150.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>11150.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>sALDO FATTURA N. 172 DEL 20/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>86.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>86.07</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Affittto/attività PUGILATO modulo SPORT progetto : INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 114.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>98041390786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD BOXE POPOLARE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>98041390786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ASD BOXE POPOLARE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto su fattura n. 22A del 1/6/2018 P83-BENI MOBILI - Impianti e attrezzature ATELIER CREATIVI</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>11638.20</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-18</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>11638.20</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. V3-3353 del 9/2/2018 cancelleria didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>353.39</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>353.39</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 321 del 19/4/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale><![CDATA[INFORMATICA e DIDATTICA DI CIMA ANTONIO & C.]]></ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 29/A del 27/6/2018 Materiale didattico progetto: FSEPON-CL-2017-114 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>225.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>225.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 20184E08872 del 21/3/2018- Segrteria digitale e Registro digitale</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-07-30</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z352529473</cig>
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      <oggetto>Acconto su fattura n. 8_18 del 14/12/2018 per fornitura attrezzatura laboratorio di muisca progetto: FESR Calabria 2014/2020 Asse 11 Azioni 10.8.1-10.8.5
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          <codiceFiscale>02307550786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307550786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>24250.00</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
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      <cig>Z3723D5A40</cig>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 28 del 1/6/2018 per uscita didattica a Pompei il 28/5/2018</oggetto>
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          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>1090.91</importoAggiudicazione>
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        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 19/12/2017</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>GLOCMN74R04C002M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BRICO FAI DA TE di GOLIA CARMINE FRANCESCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>652.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-01-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>652.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z44248318A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 10e/2018 del 9/8/2018 Materiale PUBBLICITARIO  progetto: FSEPON-CL-2017-114 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>860.66</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>860.66</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4521DC42D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 224/A del 13/2/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z45240E604</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 27 a DEL 22/6/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>370.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>370.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4623DF935</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 131/PA del 4/7/2018 Materiale didattico progetto: FSEPON-CL-2017-114 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1054.50</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1054.50</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4E2307168</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.. 20184E10449 DEL 5/4/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>128.76</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>128.76</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5620411E4</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura V3-3355 del 9/2/2018 cancelleria didattica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>144.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>144.79</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5C23B8D99</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. EIMM000022 del 24/5/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>80.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>80.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5D23B8CE3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA N. 21A del 1/6/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>110.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>110.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z642378170</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>PEC dal 2018 al 2021</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>60.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-08</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>60.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672548451</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 170 del 20/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>850.07</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>850.07</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z78238E2E5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13 del 3/10/2018 SERVIZI MENSA alunni moduli SPORT : Progetto Inclusione Sociale e lotta al disaggio 10.1.1A FESPON-CL-2017-114 "non uno di meno"</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRLMCL83P13F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA AI FIORI DI PIRILLO MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLMCL83P13F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA AI FIORI DI PIRILLO MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7824D8E7C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA N. 2018E25366 DEL 11/9/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>72.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>72.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B252087B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 2/10/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CRCVCN78P30D086V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CRCVCN78P30D086V</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Ing Vincenzo CURCIO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>260.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>260.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7C232D2E9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7 del 5/6/2018 saldo per Laboratorio Atelier Creativo PNSD 2018</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>NUOVA TIPOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>237.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>237.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7E237613A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Acconto per viaggio d'istruzione in Sicilia per i giorni 14-15-16/5/2018 come da contratto</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>8640.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-05-21</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>8640.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7F22A2CD7</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 6820180216001266 del 21/2/2018  trasformazione fibra linea 0981-708892</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TELECOM-ITALIA SPA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>240.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-03-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>240.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z826317FA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 18 del 9/12/2018 per contratto assitenza tecnica attrezzature e software 2018-2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-12-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9B2527422</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>S.do fattura n. 2 del 22/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SNTPMN77E62C002H</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>KARTOSHOP di Santagada Palmina</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>82.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>82.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9D25F4261</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta del 12/11/2018 per locazione attrezzatura modulo CIAK SI GIRA progetto: Codice: 10.1.1A-FSEPON-CL-2017-114</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94030370780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.A. Indipendent Film Association</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94030370780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.A. Indipendent Film Association</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z9F25896F1</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 7 del 6/11/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>224.57</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-28</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>224.57</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA225477C9</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 16 del 12/10/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-10-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA522681FD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 28/PA del 20/2/2018 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>658.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>658.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA725F4709</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 1 del 8/11/2018 per NOLEGGIO PISCINA progetto "SPORT CHE UNISCE" modulo NUOTO : INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 114.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03456000789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA B.S.V. VILLAPIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03456000789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA B.S.V. VILLAPIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>778.69</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>778.69</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB323BA607</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 32 del 3/7/2018 Noleggio Autobus progetto: SPORT CHE UNISCE:10.1.1A - FSEPON-CL-2017-114.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>RMLMRK74P04C002R</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RIMOLI VIAGGI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1272.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-08-14</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1272.73</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB523F0F2F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 103/PA del 12/6/2018 Materiale didattico progetto: FSEPON-CL-2017-114 INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>262.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>262.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC522CF2F0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta del 26/10/2018 Modulo SPORT pugilato per cCompenso per attività svolta da ESPERTO progetto: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 114.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>TLLGFR71H25D086M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALLARICO GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>TLLGFR71H25D086M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TALLARICO GIANFRANCO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>0.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC24D8F8E</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 432 del 15/9/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-09-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.80</importoSommeLiquidate>
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      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 49 del 26/3/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>229.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-04-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>229.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD425ADDE6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 1 del 13/11/2018 per compenso per attività svolta da ESPERTO progetto: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 114.

</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRPFNC80H05C349D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPATO Francesco Architetto</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRPFNC80H05C349D</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PROPATO Francesco Architetto</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE423A82F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Visita guidata Museo della Scienza per il30/5/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS CITTA’ DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>95005580634</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>FONDAZIONE IDIS CITTA’ DELLA SCIENZA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>630.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-05-21</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>630.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZE5234C9C2</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 68/PA del 5/5/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>530.25</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>530.25</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZEC22CF2AA</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2 del 8/11/2018 per compenso per attività svolta da ESPERTO progetto: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 114.
</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03456000789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA B.S.V. VILLAPIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03456000789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>POLISPORTIVA B.S.V. VILLAPIANA S.R.L.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZF122CF308</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo ricevuta del 12/11/2018 per compenso per attività svolta da ESPERTO progetto: INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO PON codice 10.1.1A-FSEPON-CL-2017- 114.</oggetto>
      <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>94030370780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.A. Indipendent Film Association</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>94030370780</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>I.F.A. Indipendent Film Association</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2100.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-11-27</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2100.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZOA240E5CD</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fttura n. 24A del 20/6/2018</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>738.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2018-07-30</dataInizio>
        <dataUltimazione>2018-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>738.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
</data>
</legge190:pubblicazione>
