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    <titolo>Pubblicazione dati legge 190</titolo>
    <abstract>Pubblicazione dati legge 190</abstract>
    <dataPubblicazioneDataset>2020-01-20</dataPubblicazioneDataset>
    <entePubblicatore>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</entePubblicatore>
    <dataUltimoAggiornamentoDataset>2020-01-20</dataUltimoAggiornamentoDataset>
    <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
    <urlFile>http://www.lauropoliscuole.gov.it/avcp/2019/datil190.xml</urlFile>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>PULIZIE ANNO 2019</oggetto>
      <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI E NEI PARTENARIATI</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>07947601006</codiceFiscale>
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      <importoAggiudicazione>60582.70</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2016-02-18</dataInizio>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 212 del 17/7/2019 materialedidattico/cancelleria progetto: FSEPON-CL-2018-251 Globalmente educando</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>855.51</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 218 materiale di pulizia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>694.13</importoAggiudicazione>
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        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Uscita didattica Parco del Pollino Modulo Osservo Sperimento Imparo progetto: FSEPON-CL-2017-156</oggetto>
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          <ragioneSociale>Calabria Travel srl</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>03475500785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calabria Travel srl</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>362.73</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n  FE 000698 del 15/10/2019 CENTROFFICE di CONTE C. per materiale specifico moduli didattico progetto. FSEPON-CL-21018-251  Globalmente educando </oggetto>
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      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CNTCMN70L29D086G</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>CENTROFFICE DI CONTE CARMINE (Buffetti)</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>754.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>754.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 12/PA del 22/10/2019 per contratto assitenza tecnica dal 1/9/2019 al 31/8/2020</oggetto>
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          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
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      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1500.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1500.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 440 del 22/5/2019 software F24</oggetto>
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          <ragioneSociale>INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>40.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>40.00</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. V3-18939 del 18/9/2019 Progetto. FSEPON-CL-2018-280 Più sport a scuola e vince la vita... MATERIALE DIDATTICO/SPORTIVO </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02027040019</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>426.27</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>426.27</importoSommeLiquidate>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 141/PAdel 3/5/2018per materiale cancelleria/didatica progettoFSEPON-CL-2017 10.2.2A-N.156</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1712.79</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>1712.79</importoSommeLiquidate>
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      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15/PA del 24/5/2019Uscita didattica a Pompei</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>680.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>680.00</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z3D28F3963</cig>
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        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 1/19 del 28/6/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>261.77</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>261.77</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4226FFF03</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 5 del 3/6/2019 per servizio MENSA progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-87</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <codiceFiscale>PRLMCL83P13F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA AI FIORI DI PIRILLO MARCELLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRLMCL83P13F205E</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>RISTORANTE PIZZERIA AI FIORI DI PIRILLO MARCELLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2545.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-11</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>2545.45</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z472A26077</cig>
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      <oggetto>Saldo fattura n. 11 del 17/10/2019</oggetto>
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          <codiceFiscale>02307550786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE S.R.L.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02307550786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GABRIELE S.R.L.</ragioneSociale>
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      <importoAggiudicazione>743.46</importoAggiudicazione>
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        <dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
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      <importoSommeLiquidate>743.46</importoSommeLiquidate>
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      <cig>Z4B282DD44</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 15 del 3/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>624.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>624.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z4C2899F15</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>P 86 FSEPON_CL_2017_87_ IMPARIAMO GIOCANDO - Saldo fattura n. 18 del 11/7/2019 Tipografia PANTUSO - Pubblicità</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>239.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-22</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>239.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5027EC779</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Numero Ordine: MO11353120 - Rinnovo sito web: www.lauropoliscuole.gov.it per due anni </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>75.98</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-04-05</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>75.98</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z572794968</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  20194E07809 del15/3/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Gruppo SPAGGIARI Parma Spa</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>2300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-10-03</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>2300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z5A273B1C0</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 556/A del 29/3/2019 Software house gestionale AXIOS ANNO 2019 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03942311212</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>3D SOLUTION</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>655.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-13</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>655.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z672899F7F</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo Fattura n. 19 del 11/7/2019 per materiale pubblicitario progetto: FSEPON-CL-2017-156 L'appetito viene studiando Tipografia Pantuso</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PNTPLG60S16C002C</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TIPOLITOGRAFIA PANTUSO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>651.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>651.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z6A286F5E6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 6 del 27/5/2019 viaggio istruzione Rossano e ritorno23/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGLNGL76E45C002F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI FORTE di PAGLIARO Angela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLNGL76E45C002F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI FORTE di PAGLIARO Angela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7B2844645</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 7 del 27/5/2019 viaggio istruzione Rossano amarelli  infanzia</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PGLNGL76E45C002F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI FORTE di PAGLIARO Angela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PGLNGL76E45C002F</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>VIAGGI FORTE di PAGLIARO Angela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>345.45</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>345.45</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z7D27943F6</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  E035-2019 del 15/3/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03538910799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faam S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03538910799</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Faam S.r.l.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>135.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-10</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>135.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z83262EE81</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Sldo fattura n. 1  lavori ampliamento allarme laboratorio di musica</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>PRNMSM72M02C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAINO MASSIMO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>PRNMSM72M02C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PRAINO MASSIMO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>290.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>290.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z85284130A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14/PA del 13/5/2019 Viaggio Roggiano G. il 13/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>236.36</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>236.36</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z872A7967C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 14 del 5/11/2019 MICROSYSTEM di SELVAGGI A.</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1300.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-12-09</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1300.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z892A57EB5</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>sALDO FATTURA N. 13 DEL 25/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SLVNTN71C06A773M</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>MICROSYSTEM di Selvaggi Antonio</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>620.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>620.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>Z922895BAB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 17/pa DEL 27/5/2019 per uscita didattica a Napoli</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>618.18</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>618.18</importoSommeLiquidate>
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    <lotto>
      <cig>ZA22840E1C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto> ACCONTO PER VIAGGIO A PALERMO E MONREALE DAL 9 AL
10 MAGGIO 2019 - FATTURA N. 37/AM del 3/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03475500785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calabria Travel srl</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03475500785</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Calabria Travel srl</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>6975.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-05-13</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>6975.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZA329AEACC</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura  n. 20194E23313 del 4/9/2019 - COD CSME0032 fattura 20194E23313</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00150470342</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>Casa Ed. SPAGGIARI S.P.A.- AG.di ZONA PERCACCIUOLO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>125.60</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>125.60</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZA827D230A</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fatturan. 88 del 2/4/2019 materiale pulizia  </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1020.08</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1020.08</importoSommeLiquidate>
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      <cig>ZB02A33031</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 30 del 21/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>02141630786</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>700.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-26</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>700.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZB7284576C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 13/PA del 13/5/2019 uscita didattica a Reggio Calabria del  9/5/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>681.82</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>681.82</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC02A6DFCB</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 2/19 del 31/10/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>SRNPQL74R13C002W</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>P.S. BRIKOLEGNO di Pasquale SURIANO</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>268.58</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-11-06</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>268.58</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
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      <cig>ZC3288169D</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 163/PA del 22/5/2019 materiale didattico/cancelleria per progetto FSEPON-CL-2017-156 </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1353.13</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-31</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1353.13</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC523B3F07</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 227 del 18/2/2019  INCARICO  NOMINA PRIVACY RPD Obbligatorio per Legge </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>01652870781</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>INFORMATICA e DIDATTICA s.a.s.</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>750.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>750.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC62840C0C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 18 del 13/6/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03213790789</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>GST di PISCIOTTTI Carmela</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>400.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-07-18</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>400.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC724CACB3</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura 2610 del 22/11/2018 Assicurazione RCT 2018_2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </partecipante>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>00565010592</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>BENACQUISTA Assicurazioni</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>08037550962</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>AIG EUROPE LIMITED RAPPRESENTANZA GENER. ITALIA</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>7557.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-01-17</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-09</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>7557.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZC7286A222</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n.  27 del 16/5/2019 Viaggio istruzione a Metaponto Policoro</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>03552660783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAVEL CITY WORLD SRL</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>03552660783</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>TRAVEL CITY WORLD SRL</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>1980.00</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-06-12</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>1980.00</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZCC29AEC0B</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 447 del 17/9/2019</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>04231610728</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>LA SFORZESCA EDITRICE</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>61.80</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-10-03</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>61.80</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZD9270395C</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. 62/PA del 9/3/2019 materiale didattico/cancelleria progetto: 10.2.1A-FSEPON-CL-2017-87</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
      <partecipanti>
        <partecipante>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </partecipante>
      </partecipanti>
      <aggiudicatari>
        <aggiudicatario>
          <codiceFiscale>CCENTN83D28C349K</codiceFiscale>
          <ragioneSociale>PAPER TOYS di Antonio CECI</ragioneSociale>
        </aggiudicatario>
      </aggiudicatari>
      <importoAggiudicazione>594.70</importoAggiudicazione>
      <tempiCompletamento>
        <dataInizio>2019-05-25</dataInizio>
        <dataUltimazione>2019-12-31</dataUltimazione>
      </tempiCompletamento>
      <importoSommeLiquidate>594.70</importoSommeLiquidate>
    </lotto>
    <lotto>
      <cig>ZDE261FC58</cig>
      <strutturaProponente>
        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
      </strutturaProponente>
      <oggetto>Saldo fattura n. V3-28438 materiale cancelleria didattica </oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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          <ragioneSociale>BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL</ragioneSociale>
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        <dataInizio>2019-03-12</dataInizio>
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        <codiceFiscaleProp>94005990786</codiceFiscaleProp>
        <denominazione>ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  " G. Troccoli"</denominazione>
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      <oggetto>MySql per sito WEB anni 2019-2020</oggetto>
      <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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          <ragioneSociale>ARUBA SPA -SERVIZIO ARUBA.IT</ragioneSociale>
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          <codiceFiscale>04552920482</codiceFiscale>
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